永盈会

<form id="ndjs"></form>

<address id="ndjs"><listing id="ndjs"><meter id="ndjs"></meter></listing></address>

        <em id="ndjs"></em>

        <form id="ndjs"></form>

          
          

                  <kbd id='ndjs'></kbd><address id='ndjs'><style id='ndjs'></style></address><button id='ndjs'></button>

                      中國政府網 | 中華人民共和國人力資源和社會保障部 | 湖南省政府門戶網站

                      2020年永盈会部門預算

                      永盈会 发布时间: 2020-02-26 19:27

                      第一部分 2020年部門預算說明

                      第二部分 2020年部門預算表

                      1、部門收支總體情況表

                      2、部門收入總體情況表

                      3、部門支出總體情況表

                      4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

                      5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

                      6、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

                      7、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

                      8、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

                      9、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

                      10、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

                      11、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

                      12、財政撥款收支總體情況表

                      13、一般公共預算支出情況表

                      14、一般公共預算基本支出情況表

                      15、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

                      16、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

                      17、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

                      18、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

                      19、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

                      20、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

                      21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

                      22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

                      23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類彙總表(按部門預算經濟分類)

                      24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類彙總表(按政府預算經濟分類)

                      25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

                      26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

                      27、省級專項資金預算彙總表

                      28、一般公共預算三公經費預算表

                      29、項目支出績效目標表

                      30、整體支出績效目標表

                      第一部分 2020年部門預算說明

                      一、部門基本概況

                      1、職能職責

                      1)貫徹執行國家人力資源和社會保障方針政策和法律法規,擬定全省人力資源和社會保障事業發展規劃、政策,起草人力資源和社會保障地方性法規規章草案,並組織實施和監督檢查。對全省人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務。

                      2)擬定並組織實施全省人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策,指導全省建立統一規範的人力資源市場,促進人力資源合理流動、有效配置。

                      3)負責促進就業工作,擬定統籌城鄉的就業發展規劃和政策,完善公共就業服務體系,擬定和組織落實就業援助制度,擬定落實職業資格制度相關政策,統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度,牽頭擬定高校畢業生就業政策,會同有關部門擬定高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。

                      4)統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系。擬定並組織實施城鄉社會保險及其補充保險政策和標准,統籌擬定機關企事業單位基本養老保險政策。會同有關部門擬定社會保險及其補充保險基金管理和監督辦法並實施監督,編制全省社會保險基金預決算草案,參與制定全省社會保障基金投資管理辦法。

                      5)負責全省就業、失業、社會保險基金預測預警和信息引導,擬定應對預案,實施預防、調節和控制,保持就業形勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。

                      6)會同有關部門擬定事業單位人員工資收入分配政策並組織實施,建立機關企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制,擬定國有企業經營者收入分配政策,配合相關部門審核納入省財政統一發放工資範圍的同級事業單位及人員的工資、獎金、津補貼標准和離退休費,擬定企事業單位人員福利和離退休政策並組織實施。

                      7)會同有關部門指導事業單位人事制度改革,擬定事業單位人員和機關工勤人員管理政策,參與人才管理工作,綜合管理全省專業技術人員和專業技術隊伍建設工作,綜合管理全省專業技術人員和機關事業單位工勤人員的培訓和繼續教育工作,牽頭推進深化職稱制度改革,歸口管理專業技術人員的職稱工作,健全博士後管理辦法,負責高層次專業技術人才選拔、培養和引進工作。

                      8)負責擬定事業單位人員調配政策和特殊人員安置政策,承擔政府表彰獎勵和評比達標表彰,承辦省委管理的部分領導人員行政任免手續。

                      9)會同有關部門擬定農民工工作綜合性政策和規劃,推動農民工相關政策的落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。

                      10)統籌實施勞動、人事爭議調解仲裁制度,擬定勞動關系政策,完善勞動關系協調機制,監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策,組織實施勞動監察,協調勞動者維權工作,依法查處重大案件。

                      11)承辦省人民政府交辦的其他事項。

                      2、機構設置

                      全廳21個行政處室,下屬2個副廳級參公事業單位(就業中心、社保中心),2個正處級參公事業單位(機關事保中心、城鄉居保中心),6個正處級事業單位(人事考試院、人力資源中心、專家中心、職鑒中心、統計信息中心、後勤中心),1個副廳級學校(勞動人事職院),與省軍區共同管理1個正處級學校(人武學校)。

                      二、部門預算單位構成

                      納入2020年部門預算編制範圍的二級預算單位包括:

                      1、省人力資源和社會保障廳本級

                      2、省社會保險管理服務中心

                      3、勞動人事職業學院

                      4、省機關事業單位養老保險管理服務中心

                      5、省就業服務中心

                      6、省城鄉居民社會養老保險管理服務中心

                      7、省人事考試院

                      8、省人民武裝學校

                      9、省人力資源服務中心

                      三、部門收支總體情況

                      2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括納入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等;支出包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费,也包括永盈会歸口管理使用的專項經費。

                      (一)收入預算:2020年年初預算數24187.67萬元,其中,一般公共預算撥款19816.85萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入专户管理的非税收入3632.13萬元,中央財政補助738.69萬元。收入較去年增加1570.58萬元,主要是劳动人事职院扩招学生,学费、住宿费及生均拨款收入相应增加。

                      (二)支出預算:2020年年初預算數24187.67萬元,其中,一般公共服务支出3627.2萬元,教育支出6126.67萬元,社会保障和就业支出13491.57萬元,卫生健康支出104萬元,住房保障支出838.23萬元。支出較去年增加1570.58萬元,主要是劳动人事职院扩招学生,教育支出等相应增加。

                      四、一般公共預算撥款支出

                      2020年一般公共預算撥款支出預算19816.85萬元,其中,一般公共服务支出3627.2萬元,占18.3 %;教育支出2557.85萬元,占12.91 %;社會保障和就業支出13125.57萬元,占66.23 %;衛生健康支出104萬元,占0.52 %;住房保障支出402.23萬元,占2.03 %。具體安排情況如下:

                      (一)基本支出:2020年基本支出年初預算數爲12697.04萬元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公設备购置等公用经费。

                      (二)項目支出:2020年項目支出年初預算數爲7119.81萬元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建設支出等。其中:業務工作經費支出4391.51萬元,主要用于保障業務正常開展運行維護經費支出2728.3萬元,主要用于保障機關正常運轉

                      五、政府性基金預算支出

                      本部門無政府性基金安排的支出。

                      五、其他重要事項的情況說明

                      1、機關運行經費:2020年廳本級、社保中心、勞動人事職院等9家單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款1942.07萬元,比2019年預算減少803.84萬元,下降29.27%

                      2三公經費預算:2020三公經費預算數爲391.8萬元,其中,公务接待费75.8萬元,公务用车购置及运行费228萬元(其中,公務用車購置費30萬元,公务用车运行费 198萬元),因公出國(境)費88萬元。2020三公經費預算較2019年減少2.73萬元,主要是根据2019年“三公”經費實際開支情況,在確保總量只減不增的前提下,對公務接待費、公務用車購置及運行費、因公出國(境)費的預算資金分配進行了調整。

                      3、一般性支出情況:2020年本部門會議費預算247.91萬元(會議名稱、人數、內容見附表);培訓費預算343.1萬元(培訓名稱、人數、內容見附表);擬舉辦職業技能競賽等節慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算30萬元,具体是第九届全国数控技能大赛湖南选拔赛。

                      4、政府采購情況:2020年本部門政府采購預算總額2220.78萬元,其中,货物采购预算714.68萬元;服務采購預算1506.1萬元;工程采購預算0萬元。

                      5、國有資産占用使用及新增資産配置情況:截至201912月底,共有車輛25輛,其中,領導幹部用車1輛,一般公務用車12輛,一般執法執勤用車5輛,特種專業技術用車0輛,其他用車7輛。單位價值50万元以上通用設备0台,單位價值100万元以上专用設备0台。2020年擬新增配置公務用車1輛,爲一般公務用車。新增配備單位價值50万元以上通用設备0台,單位價值100万元以上专用設备0台。

                      6、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,納入2020年部門整體支出績效目標的金額爲24187.67萬元,其中,基本支出17067.86萬元,项目支出7119.81萬元。

                      六、名詞解釋

                      1、機關運行經費:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般設备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                      2三公经费:納入省(市/縣)財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。



                      附件1:2020年部门預算公開表(30张公开表格).xls
                      附件2:永盈会2020年度会议计划.xls
                      附件3:永盈会2020年度培训计划.xlsx
                      【打印本頁】【關閉窗口】

                      2020年永盈会部門預算

                      11192686